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維修的儀器配件不收費怎麼做帳

發布時間:2022-07-11 07:00:51

1. 車間固定資產維修購買的配件,應該計入哪個科目

金額不大的抄話,進入「管理費用-維修費」。
若金額較大,應計入該固定資產的成本,比如需要更換大型配件。
原因:將生產車間發生的修理費直接計入管理費用,是基於修理費應該費用化;如果按原制度計入製造費用,則計入了存貨
,進行了資本化。購買的維修配件和維修人工費都要入管理費用。
相關補充:新准則規定,不滿足固定資產准則第四條規定確認條件的固定資產修理費等,應當在發生時計入當期損益,並在
《企業會計准則——應用指南》的附錄《會計科目和主要賬務處理》中明確指出:企業發生的與專設銷售機構相關的固定資
產修理費用等後續支出,在「銷售費用」科目核算;企業生產車間(部門)和行政管理部門等發生的固定資產修理費用等後
續支出,在「管理費用」科目核算。「製造費用」科目與固定資產有關的費用項目是生產車間的機物料消耗、固定資產折舊,無固定資產修理費項目。

2. 售後維修儀器更換配件,單獨開票,配件入庫為原材料,成本怎麼核算,分錄怎麼寫

售後的有償維來修,成本計自入其他業務支出
借:其他業務支出
貸:原材料
售後服務在保修期內的無償維修,成本記入銷售費用~維修費
借:銷售費用~維修費
貸:原材料

作為原材料入庫的維修配件,購進時的核算與其他原材料一樣。只有在使用時再根據用途分別核算其成本費用。

3. 我們是儀器經銷商,給客戶開的增值稅專用發票明細是維修費,怎麼做賬啊稅能抵扣嗎

如果能沖紅發票盡量沖紅,如果不能:
可以作為維修儀器入帳,也許你的版營業執照上沒有維修內權容,但你現在已經開了,也沒辦法了。主要的是你要把這8500交增值稅,維修費用按稅法規定也是交的增值稅
借:應收帳款(或銀行存款) 8500
貸:其他業務收入(或主營業務收入) 7264.96
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 1235.04
這個發票是你開出去的,對方可以抵扣(如果是用於經營),你要作為收入入帳並交稅.

答案補充 你既然作為維修費入帳,那麼從帳面上看,用於維修的零配件的進項可以抵扣,如果進項與維修沒有關系,那就不能抵扣了。

4. 我們為顧客機器維修所收到的款項包含勞務費和配件費該怎麼做賬

你們的公司是什麼性質的呢?假如就是修理修配提供勞務的,借:銀內行存款 貸:主營業務收入
借:容主營業務成本 貸:應付職工薪酬 (庫存商品、低值易耗品),要是生產性企業則是借:銀行存款 貸:其他業務收入 借:其他業務成本 貸:應付職工薪酬(庫存商品、低值易耗品)

5. 公司主要是銷售裝卸機,關於維修用的配件,銷售後該如何記賬,可要結轉成本呢怎樣結轉

可把公司銷售裝卸機的收入作為主營業務收入,把銷售維修用的配件作為其他業務收入記賬。結賬的時候根據材料的實際成本,人工等費用做其他業務支出,和其他業務收入相匹配,余額結轉到其他業務利潤就可以了。

6. 電腦維修怎麼做賬

企業發生的電腦維修費賬務處理為:
借:管理費用等(根據電腦的歸屬部門計入對應的科目)——修理費
貸:銀行存款
企業要區分固定資產的修理修復,還有固定資產改良。
固定資產的維護保養、修理修復發生的費用支出,都是屬於修理費的范圍,比如公司的車輛、列印機、電腦、空調的維護保養、修理修復所發生的費用支出。
而企業對固定資產進行改造,讓這個固定資產在原來的基礎上增添新的功能,增加了價值,延長使用年限的,就是屬於固定資產改良。
滿足以下三個條件之一的,即視為是固定資產改良支出:
1、修理支出的費用達到固定資產原值20%;
2、修理以後資產的經濟使用壽命能夠延長二年以上的;
3、修理以後的固定資產被用於新的用途或者用作不同的用途。

7. 用於維修而采購的配件怎麼做會計分錄

用於維修而采購的配件一般都記入「低值易耗品」,而低值易耗品是記入周轉材料的,因此,分錄為:
借:周轉材料---低值易耗品--修理配件
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅
貸:銀行存款等

8. 我們是汽貿公司,購進了一批配件,免費給客戶更換配件應該怎麼做賬誰能幫我解答一下

你好!以下是答案僅供參考,希望能幫到您。
我們是汽貿公司,購進了一批回配件,免費給客戶更換配件應答該怎麼做賬?誰能幫我解答一下
1、購入時:
借:庫存商品-配件
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款--供應商名稱
附件:購銷合同、送貨單、增值稅專用發票及倉庫的入庫單;
2、付款時:
借:應付賬款--供應商名稱
貸:銀行存款--XX銀行
附件:付款申請單、購銷合同、送貨單、增值稅專用發票、入庫單、銀行付款水單;
3、更換配件時:
借:主營業務成本----配件費
貸:庫存商品----配件
附件:倉庫出具的配件出庫單;

9. 售後維修如何做賬售出機器後來進行維修,發生的材料費及人工費如何做賬

要分三包期內和三包期外,即收費與不收費。
三包期內,不收費,直接作為企業的銷售費用處理;
三包期外,收費的,要作為其他業務收入處理。

希望能幫助到您!

10. 維修部的賬務處理

你要站在維修部的立復場上來制考慮,處理為:
1 借:原材料(視情況而定是否為低值易耗品)
貸:其他應付款-公司(如果公司紀委其他應收款的話)
內部往來-公司(如果公司計為內部往來的話)
這里要和公司保持一致

2 等你們收到索賠款市計為收入
借:銀行存款
貸:主營業務收入(或其他業務收入)

3 借:現金(銀行存款)
貸:其他業務收入
再做一筆
借:其他業務支出
貸:原材料-配件

4 借:現金(銀行存款)
貸:其他業務收入

5 借:現金(銀行存款)
貸:其他應付款-公司
你們支付員工工資時
借:應付工資
貸:現金

6 借:現金(銀行存款)
貸:其他應付款-公司

7 借:其他應付款-公司
貸:現金(銀行存款)

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