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報銷床設備維修費支票付

發布時間:2022-03-03 12:56:31

1. 27日,簽發轉賬支票一張,支付清理先床費用1250元

分錄如下
借:管理費用/製造費用
貸:銀行存款

2. 醫保床位費報銷標準是什麼

鑒於醫療服務價格的調整,醫療保險統籌基金支付參保人住院床位費的標准也進行了相應調整。以三級醫院住院床位費為例,普通病房為43元/日,較之原有標准略有提高。與此同時,對原來沒有支付標準的層流潔凈病房、層流潔凈簡易病房、監護病房、特殊防護病房的價格進行了明確,分別為270元/日、100元/日、70元/日和70元/日。二級醫院、一級醫院住院床位費分別按上述標准下浮10%、20%執行。

3. 用現金支票支付費用後,費用報銷單加蓋"現金付訖"還是"轉賬付訖"如題 謝謝了

二樓的回答理論上很完整,實際賬務處理時行不通,提現的分錄好說,可以作為提取備用金處理,第二筆分錄所費用支付現款的分錄,支付了現金誰給你打收條或簽字呢?再說明顯沒有反映經濟業務的實際流程,所以我認為這樣處理比較好: 借:相關費用 貸:銀行存款 這樣比較真實完整了反映了經濟業務的本來狀況,又比較簡單明了,收到現金的有關人員直接在支票頭了簽字就可以了,至於加蓋"現金付訖"還是"轉賬付訖" 的戳記, 我認為用"轉賬付訖" 的戳記比較好,因為經濟業務本身就是這樣,雖然現金支票視同現金管理,但該經濟畢竟是通過銀行並沒有從出納手中領取庫存現金。

4. 財務報銷的費用項目有哪些如何填寫

報銷項目有:包括招待費、 辦公費、 差旅費、 電費、水費、 電話費、 租賃費、 審計費、咨詢費、 無形資產攤銷、 維修費、

低值易耗品攤銷、 燃油費、 運費、郵寄費、 保險費、 檢驗費、 勞務費、其他、銀行手續費、利息收入、利息支出、匯兌損益等

注意:每張報銷單只填寫一個類型的費用,原始單據粘貼在費用報銷單下,收據和發票的單據也要分開。

費用報銷內容,要根據費用發票的內容來填寫。如:

1、汽油發票,報銷內容寫:車輛用汽油。

2、辦公用具發票,報銷內容寫:購買辦公用品。

3、住宿費發票,報銷內容寫:職工出差住宿費。

4、餐費發票,報銷內容寫:業務招待用餐費。

(4)報銷床設備維修費支票付擴展閱讀:

1、報銷單據的審核

1) 費用報銷單據經手人簽名後,由各部門主管簽字確認。

2) 財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期後,由報銷人交總經理審批。

3) 經審核報銷單據不符合費用開支標准或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。

2. 費用的給付

1) 報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。

2) 單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現金支付。

3) 單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務部經理批准後,以現金支付。

4) 各費用發生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。

5. 生產車間報銷車床維修費會計分錄

借:管理費用
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:庫存現金/銀行存款
《企業會計准則附錄-會計科目和主要賬務處理》管理費用科目,企業生產車間(部門)和和行政管理部門發生的固定資產修理費用等後續支出,也在本科目核算

6. 報銷及付款的財務流程

第一條采購付款報銷流程

1、若有供貨商發票未到而需先付款的,應先填寫采購申請單,註明材料名稱,規格型號,數量,估計價格,金額,運費、供貨單位及付款方式(現金、支票、電匯等),並由部門主管簽字確認,交相關部門副總經理審核落實,由財務總監審核簽字認可,並由總經理簽字同意,方可向財務部辦理借款手續並支取款項(現金或支票等);

2、采購完成後采購員應在一周內報賬,采購員持有效單據到財務部結算,即必須附有正確及有效的票據來證實支出,收據、發票必須是正本,並加蓋對方公章,復印件、白條將不予受理,采購員采購時應盡可能要求供應商開發票(註:若不能取得收據原件應取得收據傳真並同時註明該傳真件與原件同具法律效力),交回財務部,以便財務做賬。

第二條借款報銷流程

1、因工作需要向公司暫支借款,需先填寫借款單,借據中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符,且借據表面不得塗抹。舊賬未清應先核銷舊賬,否則不可以再借款。

2、借款人將填好的借據交由借款人所屬的部門經理簽字,部門經理需問明借款緣由,確認用途妥當後方可簽字審批。

3、借款人將部門經理簽字後的借據交由財務會計審核後再交相關部門副總經理確認落實,並由財務總監簽字審批,總經理簽字後視為財務部可以支付該款項。

4、財務部出納員看到簽批手續齊全的借據後,方可付款。如有一項簽批手續不全,出納員不予支付。

5、借款人需保證在借款之日起一周內報賬還款(出差人員則在回公司後一周內結清,對於異地出差人員補充借款應填寫借款單,並以傳真的方式發回公司,但必須註明:原件與傳真件同具法律效力,同時必須把前期的費用報銷單據連同借款單一並郵回公司,否則不予報銷並承擔經濟責任,另外對於營銷人員借款參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執行,如需延長時限,應提前通知財務部,無理由的延期還款,財務部有權按每逾期1天,扣除報銷總額的5%,超2天10%,依次類推。結算方式:以現金歸還或報銷單抵扣。

第三條日常費用報銷流程

1、因工作需要購買物品,需先填寫采購申請單(辦公用品將由行政部統一在月底統計物品種類、數量,編制月度采購計劃),經財務總監和總經理審核同意後方可采購;

2、購買物品後需先填寫報銷單(確保提供正規發票等),經部門經理確認、財務會計審核、財務總監審批,並由總經理簽字同意,方可向出納支取款項。

3、出差人員回公司後,出納應及時提醒、督促報銷。一周內必須完成報銷工作。

報銷內容:按出差管理制度執行。有關請客送禮需預先報請財務總監確認,然後由總經理簽字方能實施。

報銷單填寫:寫明出差時間、報銷內容、金額等,並由部門經理簽字確認。

4、糧繁加工部的臨工工資報銷須在一周之內呈報派工單存根聯和相應的入庫單據,以便會計審核,報銷人員持有主管部門領導簽字確認後的派工單報銷聯於每周五下午4:00後到財務部辦理支付手續。經財務會計審核,財務經理復核,由部門副總經理簽字確認並由財務總監批准落實後上報總經理簽字批准方可支付。

5、日常種子、下角料等運雜費由承運人員持有效單據到財務部經財務會計審核,財務經理簽字落實,並由財務總監簽字確認後上報總經理簽字批准方可付款。

6、報銷人將原始票據(正規發票)粘貼規整後,填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、後附單據數量及報銷金額。其中報銷金額大小寫須相符,且費用報銷單表面不得塗抹。

7、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經理審核,部門經理應確認各項費用為應該發生,方可簽字。另外對於營銷人員費用報銷參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執行。

8、部門經理審核簽字後,報銷人將報銷單交至財務部,由財務會計審核簽字並由財務經理簽字確認。財務部審核應本著以下原則:

(1)、審核單據粘貼是否規范,字跡有無塗抹;

(2)、審核各項費用金額大小寫是否與後附原始單據金額相符;

(3)、審核各項費用發生是否切合實際,有無虛報、多報;(參照費用報銷制度)

(4)、審核簽批手續是否齊全。

若以上三條有一項不符合規定,財務部有權將該報銷單退還報銷人,要求其重新填寫。

9、財務會計將財務部復核後的費用報銷單,上報相關部門副總經理、財務總監及總經理簽字審批,總經理簽字後視為同意財務部付款。上報時間:每星期二、星期五。

10、會計將簽字審批手續齊全的費用報銷單交至財務部,要求出納員通知報銷人並給予付款。出納員看到審批手續齊全的費用報銷單方可向報銷人付款,同時,報銷人在領款憑證上簽字。如有一項手續不全,出納員不予支付。報銷時間:星期二、星期五下午4:00以後。

11、其他報銷內容和要求參照相關規定。

第四條此制度未涉及事項,暫按總經理的意見核定報銷,之後由財務部對該制度進行補充及完善;

第五條本制度解釋權歸公司財務部。

原始憑證粘貼整理辦法

為了規范報賬,提高工作效率,減少台前等候時間,也便於日後查賬,現將報賬過程中原始憑證的粘貼要求和方法介紹給大家,請來財務部報賬的同志提前按下列要求做好相關工作。

1、票據分類。對於集中較多的同一類型票據要先按照內容進行分類,如辦公用品、資料費、市內交通費、差旅費、設備維修費等,按照類別分別粘貼。其中差旅費的票據還應按照差旅費報銷單中的項目再次分類,單獨粘貼,附到差旅費報銷單後邊;

2、將膠水塗抹在票據左側背面,沿著粘貼紙裝訂線內側和粘貼紙的上、下、右四個邊依次均勻排開橫向粘貼,避免將票據貼出票外。裝訂線左側不要粘貼票據,不要將票據集中在粘貼紙中間粘貼,以免造成中間厚,四周薄,使憑證裝訂起來不整齊,達不到裝訂要求;

3、如果同類票據大小不一樣,可以在同一張粘貼紙上按照先大後小或者先小後大的順序粘貼;

4、票據比較多時可使用多張粘貼紙;

5、對於比粘貼紙大的票據或其他附件,粘貼位置也應在票據左側背面,沿裝訂線粘貼,超出部分可以按照粘貼紙大小折疊在粘貼范圍之內。

7. 市醫保床費報銷標准

可以報銷,一般都有規定每天每張床報多少,超出部分自己承擔,少於則實報實銷。一般普通病床的床位費都可以報。

擴展閱讀:【保險】怎麼買,哪個好,手把手教你避開保險的這些"坑"

8. 企業報銷辦公用品有發票但是可以用支票支付嗎

根據人民銀行結算制度規定,交易可以用支票結算

9. 用轉賬支票支付車床安裝費2000元,車床安裝完畢交付使用。會計分錄怎麼寫

借:在建工程--車床安裝費 2000 貸:銀行存款 2000 車床安裝完畢交付使用與車床原價一起結轉到固定資產科目,借:固定資產--車床 貸:在建工程

10. 報銷差旅費6200,以現金支票補付墊付款200分錄怎麼做

根據題目,前面應該是預支6000元差旅費。
所以前面分錄應該有筆分錄:
借 其他應收款 6000
貸 庫存現金 6000
現在報銷回來差旅費6200,以現金支票補付款200.
借 管理費用-差旅費 6200
貸 其他應收款 6000
銀行存款 200
現金支票是開出支票從銀行提現,所以要用銀行存款科目。

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