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企業裝修發生的防水材料如何做賬

發布時間:2022-05-12 07:00:11

『壹』 新辦企業的裝修費怎麼進行賬務處理

如果金額很大的話,則要在未來到期內攤銷,進賬時,進入長期待攤費用,在以後年度攤銷了,如下

借:長期待攤費用-裝修費

貸:銀行存款

分攤長期待攤費用

借:管理費用-裝修費

貸:長期待攤費用-裝修費

如果已經計入了在建工程,結轉一下

借:長期待攤費用-裝修費

貸:在建工程

(1)企業裝修發生的防水材料如何做賬擴展閱讀:

一、本科目核算企業已經發生但應由本期和以後各期負擔的分攤期限在1 年以上的各項費用,如以經營租賃方式租入的固定資產發生的改良支出等。

二、本科目應按費用項目進行明細核算。

三、企業發生的長期待攤費用,借記本科目,貸記有關科目,貸記"銀行存款"、"原材料"等科目。攤銷長期待攤費用,借記"管理費用"、"銷售費用"等科目,貸記本科目。

四、本科目期末借方余額,反映企業尚未攤銷完畢的長期待攤費用的攤余價值。

攤銷

1、已提足折舊的固定資產的改建支出,按照固定資產預計尚可使用年限分期攤銷。

從定義可以看出,改擴建一般情況下是可以延長資產使用壽命的。對於「已提足折舊的固定資產」而言,小企業准則規定是不能對折舊年限進行調整的,所以只能通過長期待攤費用核算,並在固定資產預計尚可使用年限內分期攤銷。

2、經營租入固定資產的改建支出,按照合同約定的剩餘租賃期限分期攤銷。

承租方只在協議規定的期限內擁有對該資產的使用權,因而對以經營租賃方式租入的固定資產發生的改建支出,不能計入固定資產成本,只能計入長期待攤費用,在協議約定的租賃期內平均分攤。

對於「經營租入固定資產的改建支出」,企業會計准則和小企業會計准則中核算原理和方法均一致。

『貳』 公司房屋裝修,用的水泥等建築材料如何入賬入哪個科目

1、如果只是車間裝修,可以直接計入間接費用即可(製造費用);
2、如果裝修時有改擴建部分,自建的固定資產應取得建委、規劃部門的批准,先計入在建工程核算,待完工後報經上級主管部門審驗合格,投入使用轉入固定資產核算。
3、為緩解資金壓力,公司可以自行取得借款用於運營。借入的款項公司可以自由支配用於何處,只要老總簽認就行。
4、稅務對於企業是否有借款不感興趣,只對於借入的款項是否多計提了的利息支出擠佔了利潤感興趣。

『叄』 營改增後企業房屋做防水工程費如何計入科目

企業新建房屋的防水工程費一並列入在建工程科目,工程竣工後轉為固定資產
企業已入賬固定資產的房屋,防水工程費應記入管理費用科目。
借:管理費用—維修
貸:銀行存款
根據房屋使用功能還可以分為:廠房維修,記入製造費用科目;銷售用房應計入銷售費用

一般納稅人企業,發生此類費用,取得增值稅專用發票,分錄:
借:管理費用—維修費
借:應交稅費--增值稅--進項稅
貸:銀行存款

『肆』 裝修工程怎麼做賬

1、如果裝修的是屬於公司建築物,或者是配套裝修,對於產生的費用,應計入「在建工程」科目,分錄為:
借:在建工程
貸:銀行存款
等到裝修完成,開始使用的時候,轉入「固定資產」科目,分錄為:
借:固定資產
貸:在建工程
2、裝修的建築屬於公司經營租賃性質的,則通過「長期待攤費用」科目處理,分錄為:
借:長期待攤費用——裝修費
貸:銀行存款
裝修完成後,對費用進行分攤:
借:管理費用——裝修費
貸:長期待攤費用——裝修費

『伍』 購入防水材料後直接銷售如何做賬

購入防水材料後,
直接銷售做賬,
做的應該就是按照金額。

『陸』 開出防水材料發票,需要怎麼做會計分錄

開出防水材料發票,需要做會計分錄如下:
借:應收賬款
貸:主營業務收入
如果涉及到稅金,那麼還需要加上應交稅費科目!

『柒』 求防水材料企業會計科目明細表

第一步:先把帳建起來
需要設置:總帳、明細帳、現金日記帳和銀行存款日記帳。

第二步:根據現有票據進行分類,編制記賬憑證。
(一)編制實收資本憑證
1、新入資
借:銀行存款 50萬
貸:實收資本 50萬
2、06年11月(營業執照時間)增資510萬
借:銀行存款 510萬
貸:實收資本 510萬

(二)07年的原始憑證有:
1、工會經費 403元 1張
借:管理費用--工會經費 403
貸:現金 403

2、殘疾人保障金 755元 1張
借:管理費用--殘保金 755
貸:現金 755

3、制度違規罰款 300元 1張
借:營業外支出 300
貸:現金 300

4、在稅務買報表等費用 12元 2張
借:管理費用--辦公費 12
貸:現金 12

5、會計培訓費 50元 1張
借:管理費用--職工教育經費 50
貸:現金 50

6、以上費用由甲股東個人墊付。股東墊付款開一張借款收據入賬
借:現金 (墊付總計金額自己算一下吧)
貸:其他應付款--甲股東

7、07年共5名員工,其中A、B二人月工資分別為800和1200,每月共發的2000元工資由甲股東個人墊付;另外三名月工資共7000元,待正式投產有收入時再補發給他們。
(1)股東墊付款作借款
借:現金
貸:其他應付款--甲股東
(2)編制工資表,根據工資表編制記賬憑證,三名沒有支付人員的工資,也做在工資表上,在「其他應付款」科目上掛帳。

(三)08年原始憑證有:
1、6月11日給A、B二人開始繳08年1-6月份社會保險共5856.4元(個人部分由公司承擔),1張
借:管理費用--勞動保險費(公司負擔)
借:管理費用--福利費(公司負擔個人的)
貸:銀行存款等 5856.4

2、7月8日給A、B二人繳7月份社會保險共961.56元 1張
借:管理費用--勞動保險費(公司負擔)
借:管理費用--福利費(公司負擔個人的)
貸:銀行存款等 961.56

3、8月9日給A、B二人繳7月份社會保險共961.56元 1張
借:管理費用--勞動保險費(公司負擔)
借:管理費用--福利費(公司負擔個人的)
貸:銀行存款等 961.56

4、A、B 二人月工資分別為1200元(實發800元,另400元待有收入時補發)和1600元(實發1200元,另400元待有收入時補發),每月實際發下來的2000元工資由甲股東個人墊付;其他三名員月工資共7000元,待有收入時補發。
(1)股東墊付款作借款
借:現金
貸:其他應付款--甲股東
(2)編制工資表,根據工資表編制記賬憑證,三名沒有支付人員的工資,也做在工資表上,在「其他應付款」科目上掛帳。

第三步:登記賬薄
1、根據編制的記賬憑證登記相關的明細賬。
2、根據記賬憑證編制「記賬憑證匯總表」。
3、根據記賬憑證匯總表登記總帳。
4、結賬、對帳。

第四步:編制會計報表
1、資產負債表編制的依據是總帳。根據總帳會計科目月末余額分析填列。
2、損益表是根據明細賬損益類會計科目本期發生額填列的。

『捌』 購進裝修材料怎樣做賬

沒付款和出納沒關系,就是給客戶裝修領料,也和出納沒關系,除非出納兼容物管回工作。 購貨未付款:答借:原材料-電線1895 貸:應付賬款--xx單位1895(不考慮稅收前提下分錄) 入庫:借:庫存商品 貸:原材料 領料:借:在建工程--xx客戶 貸:庫存商品--電線 --電視線

『玖』 公司前幾個月裝修辦公室,購買的材料計入什麼科目啊,明細呢

公司裝修辦公室,購買的材料計入什麼科目有兩種情況:
1、金額較少,直接計入管理費用-開辦費科目,分錄如下:
借:管理費用-開辦費
貸:銀行存款
2、金額較大,計入長期待攤費用-辦公室裝修,按3年來攤銷,會計分錄如下:
借:長期待攤費用-辦公室裝修
貸:銀行存款

『拾』 公司裝修怎麼做賬

公司裝修款怎麼入賬
老財務審計
2020-02-12 注冊會計師
企業無論是自有辦公場所還是租賃辦公場所,都會發生裝修款項,那麼針對企業的裝修費用,要怎麼進行賬務處理呢?
工具/原料
電腦 財務軟體
方法/步驟
1/5分步閱讀
企業發生的裝修費,根據裝修規模、裝修金額等的不同,使用不同的賬務處理方法。

2/5
如果企業自建辦公場所並進行相應的裝修,那麼裝修費需要記入在建工程,在竣工後,轉入固定資產。

A、竣工前發生的裝修費:

借:在建工程

貸:銀行存款

B、竣工使用後結轉在建工程:

借:固定資產

貸:在建工程

3/5
如果企業發生了較大規模的裝修,且裝修費用金額較大,那麼一般通過攤銷的方式處理裝修費。

A、發生裝修費:

借:長期待攤費用

貸:銀行存款

B、分期攤銷時:

借:管理費用

貸:長期待攤費用

4/5
以待攤方式處理的裝修費用,選擇裝修的使用時間作為攤銷期是比較合理的。一般攤銷期在3-5年,如果企業是租賃的辦公場所,那麼也可以使用租賃期限作為攤銷期限。

5/5
如果企業只是進行小規模裝修,且裝修費用不高,那麼將裝修費在當期費用化就可以了。

借:管理費用

貸:銀行存款

注意事項
不同性質的裝修使用不同的賬務處理方法。

裝修款 賬務處理
編輯於2020-02-12,內容僅供參考並受版權保護

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