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售後請吃飯應該怎麼做分錄

發布時間:2022-04-29 18:37:30

Ⅰ 請客戶吃飯的餐票如何處理和做分錄

買餐票時:借 其他應收款
貸 銀行存款
請客時:借 管理費用—招待費
貸 其他應收款

Ⅱ 公司請員工吃飯怎麼入賬

1、公司員工餐費,屬於福利費核算的范圍,應該記入「管理費用--福利費(或應付福利費)」科目。
2、帳務處理
(1)如果你單位沒有執行新會計准則,福利費也沒提取,會計分錄
借:管理費用--福利費
貸:現金
(2)如果你單位沒有執行新會計准則,福利費提取了,會計分錄
借:應付福利費
貸:現金
(3)如果你單位執行了新會計准則,會計分錄
報銷時
借:應付職工薪酬--職工福利
貸:庫存現金
月末分配時
借:管理費用--福利費
貸:應付職工薪酬--職工福利

售後服務費計入什麼科目

後服務費,一般理解為商家出售產品後之後為消費者提供的一系列服務所產生的費用。本文將主要介紹售後服務費的會計科目及分錄處理。

售後服務費

售後服務費計入哪個會計科目?

售後服務發生的費用,執行新會計准則的情況下,計入「銷售費用」科目,執行原企業會計准則的情況下,計入「營業費用」科目。

按新准則規定,確認條件的固定資產修理費等,應當在發生時計入當期損益。結合《企業會計准則——應用指南》的附錄《會計科目和主要賬務處理》中的規定,企業發生的與專設銷售機構相關的固定資產修理費用等後續支出,可以通過"銷售費用"科目核算;對於企業生產車間和行政管理部門等發生的固定資產修理費用等後續支出,可以通過「管理費用」科目核算。

售後服務費會計分錄

一、賣產品同時收取售後服務費,如何做賬?

1、發生售後服務費用時,做以下分錄:

借:銷售費用

貸:應付職工薪酬等

2、月末結轉時,做以下分錄:

借:本年利潤

貸:銷售費用

二、售後服務領用物料怎麼做會計分錄?

1、如果提供的售後服務是免費的,則計入「銷售費用」科目,做以下分錄:

借:銷售費用——產品維修

貸:原材料

2、如果提供的售後服務是收費的,則應計入「其他業務成本」科目,做以下分錄:

借:其他業務成本

貸:原材料

同時,相應的收入計入「其他業務收入」科目,做以下分錄:

借:銀行存款等

貸:其他業務收入

貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

售後服務費是什麼意思?

售後服務費是指產品出售後,為履行合同約定的明確的售後條款內容應發生的一切費用。可以簡單理解為商品出售以後所提供的後續服務發生的費用。

Ⅳ 請客戶吃飯會計分錄

:借:營業費用----業務招待費.貸:現金

公司吃飯需要計提

1,借:管理費用-福利費

貸:應付職工薪酬--非貨幣性福利

2、支付時分錄

借:應付職工薪酬--非貨幣性福利

貸:銀行存款

Ⅳ 售後費用計入什麼科目

對於產品質量售後服務發生的費用記入「銷售費用」科目。

Ⅵ 公司會議後老闆請吃飯的費用怎麼做會計分錄

該事項一般不計入招待費。招待費是企業為了聯系業務或促銷、處理社會關系等目的經常發生的業務,是招待企業外部人員的;而老闆請自己的員工吃飯,實際上屬於員工的福利,所以分錄應為:
借:應付職工薪酬—福利費
貸:現金/銀行存款
況且,若計入招待費,對企業所得稅還有一個扣除標準的限制,企業所得稅法規定:企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按發生額的60%扣除,最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰(千分之五)。
所以,還是計入福利費最合適。

Ⅶ 綜合管理部請客戶吃飯10000元 已開出轉帳支票 如何做會計分錄

管理部請客戶吃飯10000元
已開出轉帳支票,這筆業務假如開出轉賬支票後,還未收到發票,那麼應該先掛往來。分錄如下:
借:其他應付款——XXXX
10000
貸:銀行存款
10000
待收到發票後,再做分錄如下:
借:管理費用
—業務招待費
10000
貸:其他應付款——XXXX
10000
假如發票同時收到,那麼可直接進費用,分錄如下:
借:管理費用
—業務招待費
10000
貸:銀行存款
10000
付現金給張三做為預支差旅費5000元,分錄如下:
借:其他應收款—張三
5000
貸:現

5000
填制付款單,用銀行承兌匯票付款,供應商光明公司,分錄如下:
借:應付賬款——光明公司
貸:應付票據
不懂可繼續追問!祝好~~~

Ⅷ 公司帳戶中,請客吃飯、送煙、送禮等怎麼做會計分錄

為銷售發生的,做銷售費用-業務招待費,其他的情況下計入管理費用-業務招待費,
借 銷售費用/管理費用-業務招待費
貸 現金

Ⅸ 請問我公司舉辦了個客戶交流會,中午請客戶吃飯的飯錢 會計分錄如何做

你好!計入管理費用-交際費就可以了。

Ⅹ 請客吃飯的會計分錄咋寫

公司平常都會舉行一些內部員工聚餐活動以增強彼此之間的溝通交流、提升集體凝聚力。對於公司員工聚餐費用該如何入賬?怎麼做會計分錄?來跟著會計網了解下吧!

公司員工聚餐費用怎麼做賬務處理?

新准則之下,公司組織聚餐的費用如何做賬務處理?公司員工聚餐費用可以記入「應付職工薪酬——福利費「」,也可以記入「管理費用——福利費」。

賬務處理如下:

借:管理費用——福利費

貸:應付職工薪酬——福利費

借:應付職工薪酬——福利費

貸:庫存現金(銀行存款)

如果是生產部門的工人聚餐的話,會計分錄通常為:

借:製造費用——福利費

貸:庫存現金

如果是職能部門的人聚餐,賬務處理為:

借:管理費用——福利費

貸:庫存現金

如果是銷售部門的人聚餐,會計分錄如下:

借:銷售費用——福利費

貸:庫存現金

餐飲發票報銷如何入賬?

1、計入「職工福利費」:比如職工的防暑降溫費、職工餐貼等都是可以計入職工福利費的。

2、計入「業務招待費」:比如請客戶吃飯的費用報銷,可以計入「業務招待費」。

3、計入「會議費」:餐飲發票可以計入會議費,比如會議中發生的餐費。

4、計入「差旅費」:比如差旅中餐貼是可以計入差旅費的。

員工加班餐費會計分錄怎麼做?

如果是現金形式作為補貼發票,其會計分錄如下

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