1. 固定資產清理在用友軟體里怎麼處理
1、直接打開相關的憑證界面,點擊工具欄中的作廢。
2. 用友U8裡面我要報廢固定資產,怎麼處理卡片
呵呵,分以下步:
1、首先,計提本月折舊;
2、其次,點卡片——資產減少,輸入要報廢資產卡片號,點右側增加,輸入減少原因:報廢,輸入清理收入和費用等後確定;
3、填制憑證。
3. 用友帳套中,固定資產處置後,卡片如何操作
1、啟用固定資產後,錄入的固定資產原始卡片,經保存即可。不需要生成憑證。(除非你在8月份新增了固定資產)
2、要檢驗原始卡片錄入的是否正確,可調用固定資產子系統中的對賬功能,與總賬系統中的固定資產對賬,並顯示對賬結果。
3、、原始卡片錄入完後可計提折舊,生成當期的計提折舊的憑證,到總賬中審核、記賬。
從你的對賬結果來看,可能是你的固定資產卡片的原值輸入有誤,應為500850,而你確輸入了500000。(為什麼這樣說呢,因為,在8月份未啟用固定資產子系統之前固定資產已然在總賬中使用了。如果是總賬中的固定資產原值有誤的話,那麼,你的賬務處理肯定有問題,比如在開始使用用友財務軟體建賬時,錄入期初余額有誤。)
因此,建議你檢查一下你錄入的固定資產原始卡片是否正確。
4. 用友 出售固定資產如何處理
一、在固定資產子系統中減少擬出售的固定資產,將其原值、已提折舊轉出:其分錄為:
借:累計折舊
借:固定資產清理(固定資產凈值)
貸:固定資產
1、進入固定資產子系統->卡片->資產減少,在彈出的對話框中,選擇之前已經存在的卡片編號及資產編號,錄入減少日期、清理收入、清理費用以及清理原因等信息。確定退出
2、單擊批量制制單,在彈出的制單界面上的制單選擇中將要生成憑證的業務選中(雙擊制單)
3、單擊制單設置標簽頁,(由於我們已經在制單選擇標簽頁選擇了要生成憑證的業務)即可看到三條會計分錄,在科目處選擇相應的科目,單擊制單
4、在打開的填制憑證界面中,選擇記賬憑證種類,錄入憑證編號(如果總賬系統被設置為憑證自動編號,就不需要手工錄入憑證編號)及錄入與此憑證有聯系的憑證摘要,如出售某某固定資產)
5、退出固定資產子系統,到總賬系統中進行審核和記賬。
備註:後續操作均在總賬子系統中中進行
二、支付清理過程中的有關費用(包括應交稅費)
借:固定資產清理
貸:現金類科目(銀行存款和現金科目)
三收到出售固定資產的收入
借:現金類科目(銀行存款和現金科目)
貸:固定資產清理
四、將固定資產清理科目的凈額轉出至損益類科目。(凈收入轉出至營業外收入;凈損失轉出至營業外支出。)
五、期末與其他損益類科目一並結轉。
5. 用友軟體中,固定資產中錄入原始卡片後再如何操作
友
軟體
中,固定資產中錄入原始
卡片
是將開賬前
固定資產錄入到系統里
錄入完後
你就可以正常用了
發生什麼業務就做什麼業務
如
新購資產
就可以
通過
資產增加做
到月末
計提折舊---然後生成憑證(如果開啟總賬)---結賬
6. 用友如何處理固定資產出售
1、在總賬下正常做憑證。
借:固定資產清理
累計折舊
貸:固定資產
2、在固定資產模塊下,減少固定資產。
7. 用友固定資產一張卡片上部分資產減少,如何處理
1、7月份計提完折舊後(暫時不需要生成憑證傳遞到總賬),對該卡片直接進行「資產減少」。資產減少後,原值為0,累計折舊為0。2、 錄入原始卡片,如果確定剩餘的9個固定資產不會再單個變動,可以作為一個固定資產錄入;如果剩餘的9個固定資產還會單個變動,建議錄入9張原始卡片。我們這里錄入一張原始卡片,原值為9000元,累計折舊為450元。(9*50)1、 重新計提折舊,9個固定資產7月份的折舊額為90元。(9*10)此時查看固定資產模塊數據:固定資產模塊數據符合要求,下面開始處理憑證,保證總賬模塊的數據正確。對於上述業務不能由固定資產模塊生成憑證傳遞到總賬中。原因一:經過上述處理後,本月計提折舊為190元,與實際計提100元不符;原因二:通過減少資產,再錄入原始卡片之間的差額來實現部分減少業務,但錄入原始卡片不會生成憑證傳遞到總賬,這樣僅處理資產減少的業務,總賬模塊數據不正常。2、 固定資產模塊,「批量制單」中,把兩行記錄刪除。 3、 在總賬模塊填制「本月計提折舊」和「資產減少」的憑證①計提折舊: 借:管理費用 100貸:累計折舊 100②資產減少: 借:累計折舊 60 固定資產清理 940 貸:固定資產 10004、 這樣固定資產模塊和總賬模塊數據一致,對賬平衡。 注意:1、 上述部分固定資產的減少涉及到的清理收入和清理費用的問題,參照三、固定資產變賣減少的處理。2、 從上述的處理看,多個固定資產錄入成一張卡片,在後續的處理過程中存在很多麻煩。所以建議,在固定資產模塊,一個固定資產就錄入一張卡片。對於同時購置的多個一樣的固定資產,可以通過「卡片復制」的功能完成多張卡片的錄入。
8. 關於用友軟體固定資產卡片處理的疑問:
做減少了在固定資產模塊就沒有了。凈殘值也沒了。至於你最終入總賬哪個科目是你自己做憑證的選擇。可以當成和固定資產模塊無關。
只是固定資產模塊自動生成憑證按照對應科目生成憑證才有區別。你可以在批量制單裡面刪除制單。沒必要自動生成。直接在總賬裡面手工做憑證
9. 用友U8裡面我要報廢固定資產,怎麼處理卡片憑證要怎麼做
建議在固定資產界面中點擊「停用」項目,停用項目裡面有停用的選項。固定資產報廢通過「固定資產清理」科目核算。轉入清理。借:固定資產清理;累計折舊;貸:固定資產。
發生的清理費用。借:固定資產清理;貸:銀行存款。收回出售固定資產的殘料價值。借:銀行存款;貸:固定資產清理。清理凈損益的處理,固定資產清理完成後,「固定資產清理」科目借方余額轉入到「營業外支出--處置非流動資產損失」科目,如是貸方余額轉入「營業外收入」科目。
固定資產清理核算程序,出售、報廢和毀損的固定資產轉入清理時,借:固定資產清理 轉入清理的固定資產賬面價值,累計折舊已計提的折舊,固定資產減值准備已計提的減值准備,貸:固定資產 固定資產的賬面原價。
發生清理費用時,借:固定資產清理,貸:銀行存款,收回出售固定資產的價款、殘料價值和變價收入等時,借:銀行存款原材料等,貸:固定資產清理。應由保險公司或過失人賠償時,借:其他應收款,貸:固定資產清理。
固定資產清理後的凈收益,借:固定資產清理,貸:長期待攤費用屬於籌建期間,資產處置損益屬於生產經營期間,固定資產清理後的凈損失,,借:長期待攤費用 屬於籌建期間,營業外支出--非常損失 因為自然災害等非正常原因造成的損失。
10. u8固定資產原始卡片錄入後怎麼處理
用友軟體中,固定資產中錄入原始卡片是將開賬前 固定資產錄入到系統里
錄入完後 你就可以正常用了 發生什麼業務就做什麼業務
如 新購資產 就可以 通過 資產增加做
到月末 計提折舊---然後生成憑證(如果開啟總賬)---結賬