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空调维修没有发票怎么报账

发布时间:2021-02-08 20:07:58

维修机器的费用没有发票怎么入帐

要求对方提供;万一没有也是可以入账,但在做所得税申报时不得税前扣除,应进行纳税调整.

㈡ 没发票怎么报销

1.公司员工出差时没有取得车票及就餐发票
最好让公司硬性规定没有取得发票的不得报销。我们公司就是这样做的:报销要提供吃饭清单及足额的发票(可以是平时保存的发票),现在除了在大排挡吃外,都能拿得到发票的。我们的员工都可以拿得到发票
2.公司请的散工施工队,施工队个人无法给公司提供相应的劳务费用发票
请施工队的人带上身份证及合同去施工所在地的地税局去代开发票。
(如果金额较大,施工队会愿意去代开发票,如果是散工几百元的,估计不会愿意的,可以做临时工劳务费领取,注意代扣个人所得税)
3.员工食堂在菜市场采购没有发票
最好是挑几个比较的固定的供应商,采用月结方式,请供应商到税局你开发票。(这个方法是很好,但是每天发生金额不大,在100元左右的,谁愿意必你月结呢?这对大公司来说比较好办,金额大呀,小公司发生的几十个人的生活费就不好这么做了。可以做成伙食费领取表,由公司按实际发生的金额分配到员工,由员工签名领取,做为福利费支出)
4.公司向个人租入的商铺,个人无法提供发票
请房东去商铺所在地的地税避代开租赁发票。(如果对方不愿意提供,你是租还是不租呢)
5.接受赠送的固定资产没有发票

㈢ 空调维修没发票怎么办

是什么品牌的空调,一般情况下大品牌的话是看空调两侧的条形码的

㈣ 没有发票的费用怎么入账

1、把没有正式发票的金额记入“其他应收款”,待有了其他发票冲抵即可。

当然,根据税法,没有发票,税前不能扣除。这个是税务问题,和会计无关。

借:其他应收款。

贷:银行存款/库存现金。

2、如果经过相关管理人员签字,也可记入相应的费用,但这部份费用属白条支出,税务是不认可的。年末,在企业所得税汇算清缴时,这部份支出应做纳税调整增加。

借:相关费用。

贷:银行存款/库存现金。


(4)空调维修没有发票怎么报账扩展阅读:

1、无论发票开具的内容是什么,也无论是否取得发票,均应按实际的经济业务入账。

凡是学过财务知识的财务人员,在刚接触财务会计课程,首先都会学到《会计信息质量要求》的内容,这也是《企业会计准则》和《企业会计制度》对企业财务报告中所提供的会计信息质量的基本要求,它主要包括可靠性、相关性、可理解性、可比性、实质重于形式、重要性、谨慎性和及时性等。

2、未取得发票的成本费用支出,影响企业的应纳税所得额,需多交企业所得税。

企业购买商品或劳务过程中,如果发生的相关的支出,没有取得发票,列入成本费用或资产时,很难被税务机关认可,也就是说很难在税前扣除。如企业建造厂房,雇佣农民工,支付给农民工的劳务费很难取得发票,在账务处理。

企业其他应收款与其他单位的资产交换,或者以其他资产换入其他单位的其他应收款等,比照“应收账款”科目的相关核算规定进行会计处理。

经批准作为坏账的其他应收款,借记“坏账准备”科目,贷记“其他应收款”科目。

已确认并转销的坏账损失,如果以后又收回,按实际收回的金额,借记“其他应收款”科目,贷记“坏账准备”科目;同时,借记“银行存款”科目,贷记“其他应收款”科目。其他应收款科目应按其他应收款的项目分类,并按不同的债务人设置明细账,进行明细核算。其他应收款科目期末借方余额,反映企业尚未收回的其他应收款。

㈤ 请问一些费用支出没有发票,比如空调维修款,开不了发票,入账时如何处理

如果对方是个公司,那就肯定能开发票(对方自己开或者代开)
如果对方是个人的,那就随便找些票据,如个人吃饭可以开你公司的名字,高速费,停车费什么的

㈥ 公司购买空调后,没有发票怎么入账

公司购买发票后必须以发票作为入账的依据,如果没有发票那么做账就不成立,所以找供货方先开发票吧。

㈦ 没有发票怎么报销

对于长期挂账的其他应收款怎么平账,建议如下:

1、由责任人提供发票来回报销,如果提供不答了发票,公司又对这个费用是认可的,可以对费用暂估入账,但要提供相应说明作为证据。暂估入账的费用在纳税申报时要做相应调整,不能在所得税前扣除。

2、如果无法证明费用真实发生了,其他应收款又确定收不回来,可以计提坏账准备。当然坏账准备同样不能在所得税前扣除。

普及两个概念:①没有发票能不能报销;②费用能不能在所得税前扣除。这俩个概念是不一样的。费用发生了且能提供证明真实发生的,有没有发票没关系,会计都应将之作为费用正常报销处理。税务要求更严格,不仅要求费用必须真实发生,还需要提供发票做佐证。

通过上述分析,对没有发票的费用报销问题可以给出结论了。

如果费用真实发生了,且公司能提供证明的,可以报销但不得在所得税前扣除。比如前例去乡下出差住宿在老乡家里,我们有出差申请单、审批单、当地的汽车票,还有老乡收条,就足以证明住宿费是真实的。

有人可能会说费用不能税前扣除报销何益?还有一种情况,如果不能证明费用真实发生了,税务一方面不会认可这笔费用,还可能判定为公司变相发放奖金福利,会要求征收个税。

㈧ 没有发票的报销该怎么处理

借款的话,用借款单就行。

然后由相关人员签字。

借:其他应收款-借款人
贷:库存现金

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