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用友固定资产出售后怎么处理卡片

发布时间:2022-02-24 19:09:18

1. 固定资产清理在用友软件里怎么处理

1、直接打开相关的凭证界面,点击工具栏中的作废。

2. 用友U8里面我要报废固定资产,怎么处理卡片

呵呵,分以下步:
1、首先,计提本月折旧;
2、其次,点卡片——资产减少,输入要报废资产卡片号,点右侧增加,输入减少原因:报废,输入清理收入和费用等后确定;
3、填制凭证。

3. 用友帐套中,固定资产处置后,卡片如何操作

1、启用固定资产后,录入的固定资产原始卡片,经保存即可。不需要生成凭证。(除非你在8月份新增了固定资产)
2、要检验原始卡片录入的是否正确,可调用固定资产子系统中的对账功能,与总账系统中的固定资产对账,并显示对账结果。
3、、原始卡片录入完后可计提折旧,生成当期的计提折旧的凭证,到总账中审核、记账。
从你的对账结果来看,可能是你的固定资产卡片的原值输入有误,应为500850,而你确输入了500000。(为什么这样说呢,因为,在8月份未启用固定资产子系统之前固定资产已然在总账中使用了。如果是总账中的固定资产原值有误的话,那么,你的账务处理肯定有问题,比如在开始使用用友财务软件建账时,录入期初余额有误。)
因此,建议你检查一下你录入的固定资产原始卡片是否正确。

4. 用友 出售固定资产如何处理

一、在固定资产子系统中减少拟出售的固定资产,将其原值、已提折旧转出:其分录为:
借:累计折旧
借:固定资产清理(固定资产净值)
贷:固定资产
1、进入固定资产子系统->卡片->资产减少,在弹出的对话框中,选择之前已经存在的卡片编号及资产编号,录入减少日期、清理收入、清理费用以及清理原因等信息。确定退出
2、单击批量制制单,在弹出的制单界面上的制单选择中将要生成凭证的业务选中(双击制单)
3、单击制单设置标签页,(由于我们已经在制单选择标签页选择了要生成凭证的业务)即可看到三条会计分录,在科目处选择相应的科目,单击制单
4、在打开的填制凭证界面中,选择记账凭证种类,录入凭证编号(如果总账系统被设置为凭证自动编号,就不需要手工录入凭证编号)及录入与此凭证有联系的凭证摘要,如出售某某固定资产)
5、退出固定资产子系统,到总账系统中进行审核和记账。
备注:后续操作均在总账子系统中中进行
二、支付清理过程中的有关费用(包括应交税费)
借:固定资产清理
贷:现金类科目(银行存款和现金科目)
三收到出售固定资产的收入
借:现金类科目(银行存款和现金科目)
贷:固定资产清理
四、将固定资产清理科目的净额转出至损益类科目。(净收入转出至营业外收入;净损失转出至营业外支出。)
五、期末与其他损益类科目一并结转。

5. 用友软件中,固定资产中录入原始卡片后再如何操作


软件
中,固定资产中录入原始
卡片
是将开账前
固定资产录入到系统里
录入完后
你就可以正常用了
发生什么业务就做什么业务

新购资产
就可以
通过
资产增加做
到月末
计提折旧---然后生成凭证(如果开启总账)---结账

6. 用友如何处理固定资产出售

1、在总账下正常做凭证。
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
2、在固定资产模块下,减少固定资产。

7. 用友固定资产一张卡片上部分资产减少,如何处理

1、7月份计提完折旧后(暂时不需要生成凭证传递到总账),对该卡片直接进行“资产减少”。资产减少后,原值为0,累计折旧为0。2、 录入原始卡片,如果确定剩余的9个固定资产不会再单个变动,可以作为一个固定资产录入;如果剩余的9个固定资产还会单个变动,建议录入9张原始卡片。我们这里录入一张原始卡片,原值为9000元,累计折旧为450元。(9*50)1、 重新计提折旧,9个固定资产7月份的折旧额为90元。(9*10)此时查看固定资产模块数据:固定资产模块数据符合要求,下面开始处理凭证,保证总账模块的数据正确。对于上述业务不能由固定资产模块生成凭证传递到总账中。原因一:经过上述处理后,本月计提折旧为190元,与实际计提100元不符;原因二:通过减少资产,再录入原始卡片之间的差额来实现部分减少业务,但录入原始卡片不会生成凭证传递到总账,这样仅处理资产减少的业务,总账模块数据不正常。2、 固定资产模块,“批量制单”中,把两行记录删除。 3、 在总账模块填制“本月计提折旧”和“资产减少”的凭证①计提折旧: 借:管理费用 100贷:累计折旧 100②资产减少: 借:累计折旧 60 固定资产清理 940 贷:固定资产 10004、 这样固定资产模块和总账模块数据一致,对账平衡。 注意:1、 上述部分固定资产的减少涉及到的清理收入和清理费用的问题,参照三、固定资产变卖减少的处理。2、 从上述的处理看,多个固定资产录入成一张卡片,在后续的处理过程中存在很多麻烦。所以建议,在固定资产模块,一个固定资产就录入一张卡片。对于同时购置的多个一样的固定资产,可以通过“卡片复制”的功能完成多张卡片的录入。

8. 关于用友软件固定资产卡片处理的疑问:

做减少了在固定资产模块就没有了。净残值也没了。至于你最终入总账哪个科目是你自己做凭证的选择。可以当成和固定资产模块无关。
只是固定资产模块自动生成凭证按照对应科目生成凭证才有区别。你可以在批量制单里面删除制单。没必要自动生成。直接在总账里面手工做凭证

9. 用友U8里面我要报废固定资产,怎么处理卡片凭证要怎么做

建议在固定资产界面中点击“停用”项目,停用项目里面有停用的选项。固定资产报废通过“固定资产清理”科目核算。转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。

发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。收回出售固定资产的残料价值。借:银行存款;贷:固定资产清理。清理净损益的处理,固定资产清理完成后,“固定资产清理”科目借方余额转入到“营业外支出--处置非流动资产损失”科目,如是贷方余额转入“营业外收入”科目。

(9)用友固定资产出售后怎么处理卡片扩展阅读

固定资产清理核算程序,出售、报废和毁损的固定资产转入清理时,借:固定资产清理 转入清理的固定资产账面价值,累计折旧已计提的折旧,固定资产减值准备已计提的减值准备,贷:固定资产 固定资产的账面原价。

发生清理费用时,借:固定资产清理,贷:银行存款,收回出售固定资产的价款、残料价值和变价收入等时,借:银行存款原材料等,贷:固定资产清理。应由保险公司或过失人赔偿时,借:其他应收款,贷:固定资产清理。

固定资产清理后的净收益,借:固定资产清理,贷:长期待摊费用属于筹建期间,资产处置损益属于生产经营期间,固定资产清理后的净损失,,借:长期待摊费用 属于筹建期间,营业外支出--非常损失 因为自然灾害等非正常原因造成的损失。

10. u8固定资产原始卡片录入后怎么处理

用友软件中,固定资产中录入原始卡片是将开账前 固定资产录入到系统里
录入完后 你就可以正常用了 发生什么业务就做什么业务
如 新购资产 就可以 通过 资产增加做
到月末 计提折旧---然后生成凭证(如果开启总账)---结账

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