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维修费如何报销

发布时间:2021-11-13 03:37:34

Ⅰ 事业单位出差报销汽油费,过路费,汽车维修费,住宿费怎么报销

首先,住宿费财 政部有标准,各地的标准不一样,凭发票在标准内报销,超出部内分自理

其次,你容们单位车改了吗?如果没改还好说,若是开车去的,汽油、过路、维修费凭票报销即可。如果改了,同城出差产生的车费不予报销,因为工资有车补了。异地出差建议还是选择飞机或火车,若路途较短,开车比较方便,建议写请示,领导批准后,凭票报销汽油、过路费,但不应超过同路程你这个级别可以乘坐的火车仓位的价格。车若中途坏了,维修费可以实报实销

Ⅱ 客户要我们报销维修费用怎么入账没有发票,怎么处理才能所得税前扣除

1、如果对方提供抄了劳务发票,可以根据发票直接入帐。提供劳务发票,不用做个人所得税明细申报借:相关成本费用科目贷:银行存款(或现金)2、如果对方不能提供劳务发票,单位要代扣代缴个人所得税,同时,要进行个人所得税明细申报。借:相关成本费用科目贷:应交税金--个人所得税贷:银行存款(或现金)3、劳务费可以税前扣除。

Ⅲ 财务处报销设备维修费怎样做会计科目

财务处报销设备维修费的会计科目、会计分录为:
借:管理费用
销售费用
贷:库存内现金

《企业会计容准则讲解》:一般情况下,固定资产投入使用之后,由于固定资产磨损、各组成部分耐用程度不同,可能导致固定资产的局部损坏,为了维护固定资产的正常运转和使用,充分发挥其使用效能,企业将对固定资产进行必要的维护。固定资产的日常修理费用在发生时应直接计入当期损益。企业生产车间(部门)和行政管理部门等发生的固定资产修理费用等后续支出计入“管理费用”;企业专设销售机构的,其发生的与专设销售机构相关的固定资产修理费用等后续支出,计入“销售费用”。

Ⅳ 汽车维修保养费可以报销吗

报销汽车的保养费,应该计入管理费用-车辆费用中,发生时借记该科目,贷记库存现金等。
管理费用是指 企业行政管理部门 为组织和管理 生产经营活动 而发生的各项费用。包括:企业筹建期间发生的开办费、董事会和行政管理部门在企业的经营管理中发生的或者应由企业统一负担的公司经费、工会经费、董事会费、诉讼费、业务招待费、房产税、车船税、土地使用税、印花税、技术转让费等。
管理费用属于期间费用,在发生的当期就计入当期的损益。
本科目核算小企业为组识和管理企业生产经营所发生的管理费用,如小企业的行政管理部门在经营管理中发生的公司经费(包括行政管理部门职工工资、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、办工费和差旅费等)工会经费、待业保险费、劳动保险费、聘请中介机构费、咨询费(含顾问费)、诉讼费、业务招待费、房产税、车辆使用税、土地使用税、印花税、技术转让费、矿产资源补偿费、无形资产摊销、职工教育经费、研究与开发费、排污费、存货盘亏或盘盈(不包括应计入营业外支出的存货损失)、计提的坏账准备、存货跌价准备等。

Ⅳ 报销维修费的会计分录

报销维修费的会计分录:
根据产生修理费所属部门,借方应记入销售费用、管理内费用、制造费用、营业成容本会计科目。根据用途计入相应科目,销售部门使用的可记入销售费用,管理部门使用可记入管理费用,车间使用的可记入制造费用,运输企业、安装服务业使用的可记入营业成本。贷方用库存现金或银行存款或应付账款等

Ⅵ 水管员维修费用向有关部门报销怎么写说明

申请书 尊敬的XXX幼儿园领导: 我小孩XXX在园内就读X班。于X年X月X日在幼儿... 我小孩此次的诊治费用共计XXX元(单据另附)。恳请园领导给予批准报销。不胜感激...

Ⅶ 财务报账时笔记本维修费用过大,怎么写现金报销说明

1、其实复会计核算规定的制就是大额费用采用支票的形式来报销。

2、你的维修费用这样大,只好自己编一个费用支出的明细单列明费用的去向,然后让对方给你盖一个财务章了。其实不论是什么维修费,财务报销时都需要附上明细单的。

3、你最好在说明上再写明对方公司为核算方便要求你现金支付的说明了。

Ⅷ 私车的车辆维修费能报销做账吗

如果报销的话是违反财务规定的,除非与公车的混在一起报销可能相对风险会小一点。

Ⅸ 单位报销油费维修费应该注意什么

在日常财务工作中,我们经常收到各种费用发票,有餐饮费、住宿费、车票、飞机票、会议费、单位车辆的油费、运费、租金、水电费、物业费等等。出纳或会计收到发票时,首先检查一下发票票面是否合格,如果是不符合规定的发票不能报销。

公司业务招待费的发票必须是公司用于招待,而且是真实发生的,必要的时候可以一些其他证明来证实业务的真实性。企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。

差旅费发票的报销,一般都是公司出差人员报销的比较多,现在有些公司对销售部门实行包干制,就是销售部门业务员发生的费用直接从利润里扣,单位不再给员工差旅费报销的额度。

这种情况下,会计需要公司业务员差旅费发票记账的时候,业务员就会不管什么发票都拿来给会计,因为业务员知道这些钱都是从自己的利润里面扣,都是自己的钱,所以发票也就不分是为公司业务发生的,还是自己日常生活中发生的。会计记账的时候,要把这些发票分清楚,按照规定个人发生的一些费用,不是用于企业经营活动的,不能入账。企业招待为外公司人员报销差旅费的时候,可以列入招待费。

公司汽车发生的油费,要按照规定取得合格的成品油发票,正确选择商品和服务税收分类编码,发票“单位”栏应选择“吨”或“升”,蓝字发票的“数量”栏为必填项且不为“0”。

公司租用办公室发生的水电费用,物业费,公司必须以出租方开具的发票或者其他外部凭证作为税前扣除凭证,会计不能以供电公司或者是物业公司开给房东的发票作为税前扣除凭证。

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